Місяць | Кошти, що надійшли | Сума витрачених коштів |
---|---|---|
вересень 2016 |
3890.00 грн. |
2399,00 грн.: 640,00 грн. – заправка картриджів; 1219,00 грн. – миючі та дизенфікуючі засоби, туалетний папір; 540,00 грн. – крейда для шкільних дошок. |
жовтень 2016 |
500.00 грн. | 90.00 грн. – оплата кабінета замовника «Прозорро» |
листопад 2016 |
8320.00 грн. |
1500.00 грн. – придбання журналів і бланків для ведення бухгалтерського обліку 750.00 грн. – заправка картриджів 760.00 грн. – крейда для шкільних дошок. 90.00 грн. – оплата кабінета замовника «Прозорро» |
грудень 2016 |
7500.00 грн |
180.00 грн. – оплата кабінета замовника «Прозорро» 590.00 грн. – заправка картриджів 702.00 грн. – господарські товари 1761.80 грн. – придбання канцтоварів |
січень 2017 |
4480.00 грн. |
Сума виділених коштів | Сума витрачених коштів | Предмет договору |
---|---|---|
КФК – 070201 3434400,00 грн. (залишок коштів – 101641,20 грн. | 30050,00 грн. | меблі – договір № 25/071 від 25.07.2016 р. |
- | 80667,00 грн. | багатофункціональні пристрої – договір № 25/072 від 25.07.2016 р. |
- | 199990,00 грн. | інтерактивний лазерний тир для кабінету «Захист Вітчизни» - договір № 25/077 від 25.07.2016 р. |
- | 199547,00 грн. | спортивний інвентар (вуличні тренажери) – договір № 25/073 від 25.07.2016 р. |
- | 60050,00 грн. | дошки для крейди магнітні – договір № 25/074 від 25.07.2016 р. |
- | 50022,00 грн. | електроприлади для обігріву приміщень – договір № 25/075 від 25.07.2016 р. |
- | 30686,00 грн. | телевізор LED LG – договір № 25/076 від 25.07.2016 р. |
- | 179928,00 грн. | комплекти шкільних меблів (учнівські парти, стільці) – договір № 31 від 25.07.2016 р. |
- | 2501818,80 грн. |
Проведені відкриті торги на закупівлю навчального обладнання (мультимедійний комплекс, 2 кабінети іноземної мови, кабінет інформатики, інформаційне табло, кабінет хімії, кабінет історії, кабінет біології, планшети) |
КФК – 070807 1400000,00 грн. (повернуто залишок в сумі 80000,00 грн.) | 1320000,00 грн. | придбано шкільний автобус за процедурою відкритих торгів – довір № 15/09 від 14.09.2016 р. |
КФК – 070807 143000,00 грн. (повернуто залишок в сумі 710,00 грн.) | 142290,00 грн. | придбано кабінет географії – договір № 17/06 від 17.06.2016 р. |
КФК – 070807 60000,00 грн. (повернуто залишок в сумі 5100,00 грн.) | 54900,00 грн. | придбано холодильне обладнання для шкільної їдальні – договір б/н від 29.06.2016 р. |
КФК – 070201 199000,00 грн. (залишок коштів – 6859,00 грн.) | 1924141,00 грн. | поточний ремонт підлоги вестибюля – договір № 23/08 від 23.08.2016 р. (районний бюджет) |
КФК – 07201 199800,00 грн. | 199800,00 грн. | укладання лінолеуму в холах ліцею – договір № 14/07 від 14.07.2016 р. (районний бюджет) |
КФК – 070201 | 22499.00грн. | Поточний ремонт стін хола Масельського (районний бюджет) |
КФК – 07201 18000,00 грн. | 18000.00 грн. | Придбання музичної апаратури для актової зали (районний бюджет) |
КФК – 07201 50000,00 грн. | 49999.00 грн. | Заміна лінолеуму в холі початкової ланки (районний бюджет) |